Добрый день.
Товарищи-форумчане, подскажите, может быть кто-нибудь знает, что-то я не соображу.
У нас в октябре была коррестировка реализации и поэтому по 90.01 (выручка) по дт минусом 5 млн за месяц. А на 20 счете есть затраты на 200 тыс, которые не закрываются. У нас производство услуг, поэтому незавершенки быть не может и бухгалтер говорит, что 20 счет должен закрыться.
Как быть? Может быть каким-то хитрым образом настроить способ распределения затрат, чтобы все закрылось? Сейчас стоит на выпуск по объему продаж. А у нас получается 90.01, 90.02 отрицательные суммы.
Конфигурация: УПП, РАУЗ
(0) Поменяйте способ распределения затрат, не на выпуск с этого месяца.
Такие ситуации могут повторяться. Можно попробовать распределить затраты документом распределение затрат
(4) поменяйте на по материальным затратам для всех счетов, чтобы не быть зависимыми от реализации.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой