|
|
Остатки по взаиморасчетам в БП 2.0 |
☑ |
|
0
Andrei_VS
26.08.11
✎
10:44
|
Доброе утро!
Столкнулся с проблемой:у клиента на начало года сальдо по покупателям занесены через документ "Ввод нач.остатков".
При оплате в 2011 сумма дохода должна попадать в КУДР, но движений по регистру ИП Доходы нет.
В инете нашел такой вариант: формировать условно документом Реализация товаров и услуг на сумму задолженности.
Подскажите, как все таки правильно сделать перенос этих сумм.
При формировании Реализации возникают суммы и по 90.01 и по 90.03
|
|
|
1
nicxxx
26.08.11
✎
10:48
|
ДокументРасчетовСКонтрагентом - проверьте, есть такие в этом вводе остатков
|
|
|
2
Andrei_VS
26.08.11
✎
10:51
|
есть, заполнен. я даже в чистой базе попробовал, не делает движений Ввод остатков по регистру ИП_МПЗОтгруженные
|
|
|
3
Andrei_VS
26.08.11
✎
11:04
|
такая же ситуация и с поставщиками.
|
|
|
4
Andrei_VS
26.08.11
✎
11:11
|
Апну
|
|
|
5
Andrei_VS
26.08.11
✎
11:39
|
пятница! тишина!!!
|
|
|
6
Andrei_VS
26.08.11
✎
13:23
|
...
|
|
|
7
Stim213
26.08.11
✎
13:24
|
..
|
|
|
8
Stim213
26.08.11
✎
13:36
|
.
|
|
|
9
Andrei_VS
26.08.11
✎
14:04
|
по делу можешь что-нить сказать, шутник?!
|
|
|
10
jump if zero
26.08.11
✎
14:35
|
надо будет ввести Приход в регистр ИПМПЗ отгруженные , без этого никак и не ошибиться с документом Расчет с контрагентами ручной учет.
он должен быть одинаков при вводе осттаков, в доке поступление на рсчетный счет и операция введенная вручную по регистру ИПМПЗ отгруженные
|
|
|
11
hhhh
26.08.11
✎
14:36
|
(9) а по налоговому учету остатки ввел?
|
|
|
12
Stim213
26.08.11
✎
14:38
|
(9)не кричи
|
|
|
13
Andrei_VS
26.08.11
✎
14:49
|
В кратце о том, что уже сделано:
По регистру ИП_МПЗ я данные занес по остаткам через док "Ввод остатков" вкладка "товары на складах" - там есть проводки и по БУ и по регистру. в КУДИР все получилось хорошо и все сошлось.
По задолженности покупателей (ИП-МПЗ_отгруженные) я решил сделать условные документы Оказания услуг на начало года, чтобы в 2011 суммы оплат от покупателей попали в доход.
Вопрос теперь как отразить задолженность перед поставщиками: они поставили нам товар, но ведь мы его могли уже и продать и деньги занего получить (или не получить)
Как вариант, хочу занести документом Поступление услуг нанач.года на сумму долга на каждого поставщика.
По логике, по старому методу учета для ИП в расходы суммы не попали, а по новому - в момент погашения- точно встанут в КУДИР.
Вроде так.
Хочется услышать мнения тех, кто делал такое на БП.
|
|
|
14
Andrei_VS
26.08.11
✎
16:06
|
еще косяк всплыл: программа не понимает при реализации остатков оплачен товар или нет. в КУДИР суммы по товару не встают
|
|
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший